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2019年初級《審計理論與實務》教材第一部分內部控制作用

更新時間:2018-12-07 09:38:20 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽34收藏3

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2019年初級《審計理論與實務》教材第一部分內部控制作用”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的相關考試內容,希望大家認真學習。請持續(xù)關注環(huán)球網(wǎng)校審計師考試頻道,預??忌寄茼樌ㄟ^考試。本篇具體內容如下:

第一部分 審計理論與方法

第七章 內部控制及其測評

第一節(jié) 內部控制概述

知識點二、內部控制作用

(一)保護財產物資的完全完整和有效使用

(二)保證會計及其他信息資料的真實可靠

(三)促進工作效率的提高和經(jīng)營目標的實現(xiàn)

(四)促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實

(五)為通過內部控制測評方法控制審計風險、提高審計效率提供了必要的條件

分享到: 編輯:張佳佳

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