2022年中級審計師《審計理論與實務》預習知識點:內部審計機構的設置、職責和權限
2022年中級審計師《審計理論與實務》預習知識點:內部審計機構的設置、職責和權限
《審計理論與實務》
第一部分 審計理論與方法
第二章 審計組織與審計法律責任
知識點、內部審計機構的設置、職責和權限
(一)設置類型:董事會領導體制、監(jiān)事會或審計委員會領導體制、總經(jīng)理領導體制、財務副總經(jīng)理領導體制
(二)職責:按照《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》,內部審計機構按照本單位主要負責人或者權力機構的要求,履行下列職責(12條)
1.對本單位及所屬單位貫徹落實國家重大政策措施情況進行審計;
2.對本單位及所屬單位發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施以及年度業(yè)務計劃執(zhí)行情況進行審計;
3.對本單位及所屬單位財政財務收支進行審計;
4.對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計;
5.對本單位及所屬單位的自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任的履行情況進行審計;
6.對本單位及所屬單位的境外機構、境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟活動進行審計;
7.對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計;
8.對本單位及所屬單位內部控制及風險管理情況進行審計;
9.對本單位內部管理的領導人員履行經(jīng)濟責任情況進行審計;
10.協(xié)助本單位主要負責人督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作;
11.對本單位所屬單位的內部審計工作進行指導、監(jiān)督和管理;
12.國家有關規(guī)定和本單位要求辦理的其他事項。
(三)內部審計機構的權限
1.要求被審計單位按時報送發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施、內部控制、風險管理、財政財務收支等有關資料(含相關電子數(shù)據(jù),下同),以及必要的計算機技術文檔;
2.參加單位有關會議,召開與審計事項有關的會議;
3.參與研究制定有關的規(guī)章制度,提出制定內部審計規(guī)章制度的建議;
4.檢查有關對財政財務收支、經(jīng)濟活動、內部控制、風險管理的資料,文件和現(xiàn)場勘察實物;
5.檢查有關計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料;
6.就審計事項中的有關問題,向有關單位和個人開展調查和詢問,取得相關證明材料;
7.對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為及時向單位主要負責人報告,經(jīng)同意作出臨時制止決定;
8.對可能被轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關的資料,經(jīng)批準,有權予以暫時封存;
9.提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見和改進管理、提高績效的建議;
10.對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者提出追究責任的建議;
11.對嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的被審計單位和個人、可以向單位黨組織、董事會(或者主要負責人)提出表彰建議。
中級審計師考試科目:
9:00-11:30審計專業(yè)相關知識
14:00-16:30審計理論與實務
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