審計(jì)理論與實(shí)務(wù) 輔導(dǎo)講義:財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)(1)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測(cè)評(píng)和審計(jì)目標(biāo)
一. 財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的主要環(huán)節(jié)
1.財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制主要環(huán)節(jié)
(1)崗位責(zé)任控制
為保證財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作有條不紊地進(jìn)行,應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)密的工作程序,明確每一工作環(huán)節(jié)(步驟)的工作內(nèi)容、質(zhì)量要求、時(shí)間限制,明確各崗位人員的責(zé)任和職權(quán)范圍,以及各崗位之間相互制約、相互配合的關(guān)系。
(2)編制程序的控制
對(duì)直接影響財(cái)務(wù)報(bào)表編制的內(nèi)部控制還要進(jìn)行必要的審查,它包括:
①結(jié)賬控制
期末結(jié)賬控制主要抓住兩個(gè)關(guān)鍵,即控制結(jié)賬程序和結(jié)賬質(zhì)量。
?、趯?duì)賬控制
在編制財(cái)務(wù)報(bào)表前必須在賬簿與記賬憑證及其所附原始憑證之間、各種有美賬簿之間、賬簿記錄與財(cái)產(chǎn)實(shí)存數(shù)之間進(jìn)行認(rèn)真的核對(duì)。
?、墼囁闫胶饪刂?/P>
在手工賬務(wù)系統(tǒng)中,為保證賬簿記錄正確無(wú)誤,在正確結(jié)賬、認(rèn)真對(duì)賬的基礎(chǔ)上,還須進(jìn)行試算平衡工作?,F(xiàn)金流量表編制的主要內(nèi)部控制環(huán)節(jié)還要設(shè)置與編制現(xiàn)金流量表有關(guān)的專門賬戶控制、調(diào)整分錄控制、工作底稿(或T形賬戶)控制等。
(3)會(huì)計(jì)稽核控制
?、賵?bào)表內(nèi)容控制
為了滿足企業(yè)自身及社會(huì)各方面報(bào)表使用者的需要,企業(yè)必須依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)表的種類、格式、項(xiàng)目排列、項(xiàng)目?jī)?nèi)容所作的規(guī)定,嚴(yán)格控制執(zhí)行。
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編制方法控制是指企業(yè)應(yīng)按規(guī)定的各類報(bào)表有關(guān)項(xiàng)目的編制方法編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
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財(cái)務(wù)報(bào)表編制完畢,必須經(jīng)財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)編制財(cái)務(wù)報(bào)表的基本原則和要求,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合規(guī)性和正確性等進(jìn)行認(rèn)真審核并簽章。
(4)報(bào)送時(shí)間控制
企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按月或按年在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)刎?cái)稅機(jī)關(guān)、開(kāi)戶銀行、主管部門。對(duì)此,企業(yè)應(yīng)按報(bào)表編制的程序制定具體的進(jìn)度要求,并嚴(yán)格加以控制。
(5)公司治理層面控制
財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的頂層結(jié)構(gòu)是股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、治理機(jī)制有效運(yùn)行,這是保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠的關(guān)鍵。
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