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會計實訓(xùn):申報表整合后,一般納稅人增值稅納稅申報內(nèi)容注意這些新變化

更新時間:2021-05-24 12:38:08 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽20收藏10

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編整理分享“會計實訓(xùn):申報表整合后,一般納稅人增值稅納稅申報內(nèi)容注意這些新變化”的內(nèi)容,希望對大家了解一般納稅人增值稅納稅申報內(nèi)容有幫助,具體詳情如下:

申報表整合后,一般納稅人增值稅納稅申報內(nèi)容有哪些變化?

新啟用的《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》及其附列資料,主要變化有三個方面:

一是在原《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表增加第39欄至第41欄“附加稅費”欄次,并將表名調(diào)整為《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》;

二是將原《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第23欄“其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”拆分為第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額”和第23b欄“其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”,并將表名調(diào)整為《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)。其中第23a欄專門用于填報異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出情況,第23b欄填報原第23欄內(nèi)容;

三是增加《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》(附加稅費情況表)。

其中涉及到增值稅納稅申報內(nèi)容的變化主要是——

納稅人在辦理納稅申報時,需要將按照規(guī)定本期應(yīng)當(dāng)作異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出處理的進項稅額,填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)的第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額”。對于前期已經(jīng)作過異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出處理,解除異常憑證或經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核實允許繼續(xù)抵扣的,且納稅人重新確認用于抵扣的進項稅額,在本欄次填入負數(shù)。

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分享到: 編輯:劉洋

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